PENGUKURAN KINERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN
Tahun 2024 |
|
|
|
|
|
|
VISI KAB. GOWA |
"TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG UNGGUL DAN TANGGUH DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN TERBAIK"
|
|
| | | | |
MISI KAB. GOWA |
1 |
Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat yang Unggul dan Inklusif |
2 |
Memperkokoh Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi |
3 |
Meningkatkan Infrastruktur yang Berkualitas, Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan |
4 |
Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif Melalui Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas |
|
| | | | |
T U J U A N |
# |
Tujuan |
Misi 1 : Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat yang Unggul dan Inklusif |
Misi 2 : Memperkokoh Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi |
2.1 |
Meningkatkan Ketersediaan dan Diversifikasi Pangan mellui Kemandirian Pangan, Penanganan Kerawanan Pangan, Kelancaran Distribusi, Kestabilan Harga serta pola Konsumsi dan Keamanan Pangan |
Misi 3 : Meningkatkan Infrastruktur yang Berkualitas, Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan |
Misi 4 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif Melalui Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas |
|
| | | | |
SASARAN STRATEGIS |
# |
Sasaran |
Tujuan 1: Meningkatkan Ketersediaan dan Diversifikasi Pangan mellui Kemandirian Pangan, Penanganan Kerawanan Pangan, Kelancaran Distribusi, Kestabilan Harga serta pola Konsumsi dan Keamanan Pangan |
1.1 |
Meningkatnya Ketersediaan dan Diversifikasi Pangan |
|
# |
Indikator |
1.1.1 |
Kersediaan Pangan Utama Beras |
|
|
Target | Realisasi |
Capaian |
TW1 |
|
|
|
TW2 |
|
|
|
TW3 |
|
|
|
TW4 |
175.886 Ton |
244.471 Ton |
138,99 % |
|
1.1.2 |
Mutu Konsumsi Pangan sesuai Pola Pangan Harapan (PPH) |
|
|
Target | Realisasi |
Capaian |
TW1 |
|
|
|
TW2 |
|
|
|
TW3 |
|
|
|
TW4 |
90,2 Skor |
90,2 Skor |
100 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | |
SASARAN PROGRAM |
# |
Program |
Sasaran 1: Meningkatnya Ketersediaan dan Diversifikasi Pangan |
1.1 |
Meningkatnya Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Guna Menjada Ketahanan Pangan Masyarakat dan Tercapainya Skor Pola Pangan Harapan Masyarakat Melalui Konsumsi Diversifikasi Pangan |
|
# |
Indikator |
1.1.1 |
Persentase Peningkatan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Guna Menjaga Ketahanan Pangan Masyarakat dan Persentase Tercapainya Skor Pola Pangan Harapan masyarakat melalui Konsumsi Diversifikasi Pangan |
|
|
Target | Realisasi |
Capaian |
TW1 |
|
36,41 |
36,41 |
TW2 |
|
72,45 |
36,04 |
TW3 |
|
100 |
27,55 |
TW4 |
100 |
100 |
0 |
|
|
1.2 |
Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan |
|
# |
Indikator |
1.2.1 |
Persentase Peningkatan Penanganan Kerawanan Pangan |
|
|
Target | Realisasi |
Capaian |
TW1 |
|
10,00 |
10,00 |
TW2 |
|
20,00 |
10,00 |
TW3 |
|
40,00 |
20,00 |
TW4 |
100 |
100 |
60,00 |
|
|
1.3 |
Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan |
|
# |
Indikator |
1.3.1 |
Persentase Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan |
|
|
Target | Realisasi |
Capaian |
TW1 |
|
10,00 |
10,00 |
TW2 |
|
63,33 |
53,33 |
TW3 |
|
90,00 |
26,67 |
TW4 |
100 |
100 |
10,00 |
|
|
1.4 |
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja |
|
# |
Indikator |
1.4.1 |
Persentase Peningkatan Akuntabilitas Kinerja |
|
|
Target | Realisasi |
Capaian |
TW1 |
|
18,48 |
18,48 |
TW2 |
|
42,64 |
24,16 |
TW3 |
|
74,19 |
32,00 |
TW4 |
100 |
100 |
25,81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | |
SASARAN KEGIATAN |
# |
Kegiatan |
Program 1: Meningkatnya Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Guna Menjada Ketahanan Pangan Masyarakat dan Tercapainya Skor Pola Pangan Harapan Masyarakat Melalui Konsumsi Diversifikasi Pangan |
1.1 |
Tersedianya Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan |
|
# |
Indikator |
1.1.1 |
Persentase Ketersediaan Penyaluran pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai dengan kebutuhan Daerah kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan |
|
|
Target | Realisasi | Capaian |
TW1 |
|
72,83 |
72,83 |
TW2 |
|
100 |
27,17 |
TW3 |
|
100 |
0 |
TW4 |
100 |
100 |
0 |
|
|
1.2 |
Tercapainya target Konsumsi pangan Perkapita Pertahun sesuai Angka Kecukupan Gizi |
|
# |
Indikator |
1.2.1 |
Persentase tercapainya Target Konsumsi pangan Perkapita Pertahun sesuai Angka Kecukupan Gizi |
|
|
Target | Realisasi | Capaian |
TW1 |
|
0,00 |
0,00 |
TW2 |
|
44,89 |
44,89 |
TW3 |
|
100 |
55,11 |
TW4 |
100 |
100 |
0 |
|
|
Program 2: Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan |
2.1 |
Tersusunnya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kecamatan |
|
# |
Indikator |
2.1.1 |
Persentase Tersusunnya Peta Ketahanan dan kerentanan Pangan |
|
|
Target | Realisasi | Capaian |
TW1 |
|
10,00 |
10,00 |
TW2 |
|
20,00 |
10,00 |
TW3 |
|
40,00 |
20,00 |
TW4 |
100 |
100 |
60,00 |
|
|
Program 3: Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan |
3.1 |
Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar |
|
# |
Indikator |
3.1.1 |
Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar |
|
|
Target | Realisasi | Capaian |
TW1 |
|
10,00 |
10,00 |
TW2 |
|
63,33 |
53,33 |
TW3 |
|
90,00 |
26,67 |
TW4 |
100 |
100 |
10,00 |
|
|
Program 4: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja |
4.1 |
Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
|
# |
Indikator |
4.1.1 |
Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah |
|
|
Target | Realisasi | Capaian |
TW1 |
|
40,00 |
40,00 |
TW2 |
|
60,00 |
20,00 |
TW3 |
|
90,00 |
30,00 |
TW4 |
100 |
100 |
10,00 |
|
|
4.2 |
Terlaksananya administrasi keuangan Perangkat Daerah |
|
# |
Indikator |
4.2.1 |
Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
|
|
Target | Realisasi | Capaian |
TW1 |
|
22,21 |
22,21 |
TW2 |
|
47,04 |
24,83 |
TW3 |
|
76,74 |
29,7 |
TW4 |
100 |
100 |
23,26 |
|
|
4.3 |
Terkelolahnya Administrasi Umum Perangkat Daerah |
|
# |
Indikator |
4.3.1 |
Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi Umum |
|
|
Target | Realisasi | Capaian |
TW1 |
|
20,00 |
20,00 |
TW2 |
|
45,00 |
25,00 |
TW3 |
|
85,00 |
40,00 |
TW4 |
100 |
100 |
15,00 |
|
|
4.4 |
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
|
# |
Indikator |
4.4.1 |
Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
|
|
Target | Realisasi | Capaian |
TW1 |
|
15,00 |
15,00 |
TW2 |
|
40,00 |
25,00 |
TW3 |
|
74,00 |
34,00 |
TW4 |
100 |
100 |
26,00 |
|
|
4.5 |
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
|
# |
Indikator |
4.5.1 |
Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
|
|
Target | Realisasi | Capaian |
TW1 |
|
4,85 |
4,85 |
TW2 |
|
28,80 |
23,95 |
TW3 |
|
57,25 |
28,45 |
TW4 |
100 |
100 |
42,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | |
ANALISIS KINERJA |
Program 1: Meningkatnya Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Guna Menjada Ketahanan Pangan Masyarakat dan Tercapainya Skor Pola Pangan Harapan Masyarakat Melalui Konsumsi Diversifikasi Pangan |
1.1 |
Tersedianya Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan |
|
1. Tersedianya Informasi Harga Pangan dan Nerca Bahan Makanan
Output : Informasi harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan yang disediakan
Target : 25 laporan
Realisasi
Triwulan I : 62,65
Triwulan II : 100
Triwulan III : 100
Triwulan IV : 100
Capaian
Triwulan I : 65,25
Triwulan II : 37,35
Triwulan III : 0,00
Triwulan IV : 0,00
2. Berkembangnya Kelembagaan Jaringan Distribusi Pangan
Output : Jumlah Kelembagaan Jaringan Distribusi Pangan yang dikembangkan
Target : 7 Unit
Realisasi :
Triwulan I : 83,00
Triwulan II : 100
Triwulan III : 100
Triwulan IV : 100
Capaian
Triwulan I : 83,00
Triwulan II : 17,00
Triwulan III : 0,00
Triwulan IV : 0,00 |
1.2 |
Tercapainya target Konsumsi pangan Perkapita Pertahun sesuai Angka Kecukupan Gizi |
|
1. Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan target Konsumsi pangan Perkapita pertahun
Output : Jumlah Penyusunan dan Penetapan target Konsumsi Pangan Perkapita Pertahun
Target : 1 Dokumen
Realisasi
Triwulan I : 0,00
Triwulan II : 0,00
Triwulan III : 100
Triwulan IV : 100
Capaian
Triwulan I : 0,00
Triwulan II : 0,00
Triwulan III : 100
Triwulan IV : 0,00
2. Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber daya Lokal
Output : Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal
Target : 2 Laporan
Realisasi
Triwulan I : 0,00
Triwulan II : 89,78
Triwulan III : 99,99
Triwulan IV : 99,99
Capaian
Triwulan I : 0,00
Triwulan II : 89,78
Triwulan III : 10,21
Triwulan IV : 0,00 |
Program 2: Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan |
2.1 |
Tersusunnya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kecamatan |
|
Tersusunnya Pemuktahiran dan Analisis Peta ketahanan dan Kerentanan Pangan
Output : Peta analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang disusun dan dimuktahirkan
Target : 1 Dokumen
Realisasi
Triwulan I : 10,00
Triwulan II : 20,00
Triwulan III : 40,00
Triwulan IV : 100
Capaian
Triwulan I : 10,00
Triwulan II : 10,00
Triwulan III : 20,00
Triwulan IV : 60,00 |
Program 3: Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan |
3.1 |
Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar |
|
1. Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Pengawasan keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan
Output : Jumlah Penguatan Kelembagan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan
Target : 2 Dokumen
Realisasi
Triwulan I : 10,00
Triwulan II : 30,00
Triwulan III : 90,00
Triwulan IV : 100
Capaian
Triwulan I : 10,00
Triwulan II : 20,00
Triwulan III : 60,00
Triwulan IV :10,00
2. Terlaksananya Registrasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan
Output : Jumlah Registrasi Keamanan Dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan
Target : 5 Dokumen
Realisasi
Triwulan I : 10,00
Triwulan II : 80,00
Triwulan III : 90,00
Triwulan IV : 100
Capaian
Triwulan I : 10,00
Triwulan II : 70,00
Triwulan III : 10,00
Triwulan IV : 10,00
3. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan
Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan
Target : 1 Dokumen
Realisasi
Triwulan I : 10,00
Triwulan II : 80,00
Triwulan III : 90,00
Triwulan IV : 100
Capaian
Triwulan I : 10,00
Triwulan II : 70,00
Triwulan III : 10,00
Triwulan IV : 10,00 |
Program 4: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja |
4.1 |
Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
|
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Output : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Target : 4 Dokumen
Realisasi
Triwulan I : 40,00
Triwulan II : 60,00
Triwulan III : 90,00
Triwulan IV : 100
Capaian
Triwulan I : 40,00
Triwulan II : 20,00
Triwulan III : 30,00
Triwulan IV : 10,00 |
4.2 |
Terlaksananya administrasi keuangan Perangkat Daerah |
|
1. Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
Output : Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Target : 28 Orang
Realisasi
Triwulan I : 16,63
Triwulan II : 54,76
Triwulan III : 76,22
Triwulan IV : 100
Capaian
Triwulan I : 16,63
Triwulan II : 38,13
Triwulan III : 21,46
Triwulan IV : 23,78
2. Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Output : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD
Target : 1 Dokumen
Ralisasi
Triwulan I : 0,00
Triwulan II : 16,36
Triwulan III : 76,62
Triwulan IV : 100
Capaian
Triwulan I : 0,00
Triwulan II : 16,36
Triwulan III : 60,26
Triwulan IV : 23,38
3. Tersedianya Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD
Output : Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun
SKPD
Target : 4 laporan
Realisasi
Triwulan I : 50,00
Triwulan II : 70,00
Triwulan III : 73,59
Triwulan IV : 100
Capaian
Triwulan I : 50,00
Triwulan II : 20,00
Triwulan III : 3,59
Triwulan IV : 26,41 |
4.3 |
Terkelolahnya Administrasi Umum Perangkat Daerah |
|
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Output : Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kosultasi SKPD
Target : 450 Laporan
Realisasi :
Triwulan I : 20,00
Triwulan II : 45,00
Triwulan III : 85,00
Triwulan IV : 100
Capaian
Triwulan I : 20,00
Triwulan II : 15,00
Triwulan III : 40,00
Triwulan IV : 15,00 |
4.4 |
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
|
1. Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik
Output : Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Target : 4 laporan
Realisasi
Triwulan I : 25,00
Triwulan II : 40,00
Triwulan III : 60,00
Triwulan IV : 100
Capaian
Triwulan I : 25,00
Triwulan II : 15,00
Triwulan III : 20,00
Triwulan IV : 40,00
2. Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
Output : Jumlah laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Target : 4 Laporan
Realisasi
Triwulan I : 5,00
Triwulan II : 40,00
Triwulan III : 60,00
Triwulan IV : 100
Capaian
Triwulan I : 5,00
Triwulan II : 35,00
Triwulan III : 20,00
Triwulan IV : 40,00 |
4.5 |
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
|
1. Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan
Output : Jumlah Kendaraan Dinas Oprasional yang dipelihara yang dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Target : 1 Unit
Realisasi
Triwulan I : 9,7
Triwulan II : 57,6
Triwulan III : 84,5
Triwulan IV : 100
Capaian
Triwulan I : 9,7
Triwulan II : 47,9
Triwulan III : 26,9
Triwulan IV : 15,5
2. Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara dan direhabilitasi
Target : 9 Unit
Realisasi
Triwulan I : 0,00
Triwulan II : 0,00
Triwulan III : 30,00
triwulan IV : 100
Capaian
Triwulan I : 0,00
Triwulan II : 0,00
Triwulan III : 30,00
Triwullan IV : 70,00 |
|
|
|
|
|
|