PENGUKURAN KINERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN

Tahun 2024
         
   VISI KAB. GOWA
"TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG UNGGUL DAN TANGGUH DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN TERBAIK"
Penjabaran:
 
   MISI KAB. GOWA
1 Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat yang Unggul dan Inklusif
2 Memperkokoh Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi
3 Meningkatkan Infrastruktur yang Berkualitas, Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan
4 Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif Melalui Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas
 
   T U J U A N
# Tujuan
Misi 1 : Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat yang Unggul dan Inklusif
Misi 2 : Memperkokoh Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi
2.1 Meningkatkan Ketersediaan dan Diversifikasi Pangan mellui Kemandirian Pangan, Penanganan Kerawanan Pangan, Kelancaran Distribusi, Kestabilan Harga serta pola Konsumsi dan Keamanan Pangan
Misi 3 : Meningkatkan Infrastruktur yang Berkualitas, Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan
Misi 4 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif Melalui Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas
 
   SASARAN STRATEGIS
# Sasaran
Tujuan 1: Meningkatkan Ketersediaan dan Diversifikasi Pangan mellui Kemandirian Pangan, Penanganan Kerawanan Pangan, Kelancaran Distribusi, Kestabilan Harga serta pola Konsumsi dan Keamanan Pangan
1.1 Meningkatnya Ketersediaan dan Diversifikasi Pangan
 
# Indikator
1.1.1 Kersediaan Pangan Utama Beras
TargetRealisasi Capaian
TW1
TW2
TW3
TW4 175.886 Ton 244.471 Ton 138,99 %
1.1.2 Mutu Konsumsi Pangan sesuai Pola Pangan Harapan (PPH)
TargetRealisasi Capaian
TW1
TW2
TW3
TW4 90,2 Skor 90,2 Skor 100 %
         
   SASARAN PROGRAM
# Program
Sasaran 1: Meningkatnya Ketersediaan dan Diversifikasi Pangan
1.1 Meningkatnya Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Guna Menjada Ketahanan Pangan Masyarakat dan Tercapainya Skor Pola Pangan Harapan Masyarakat Melalui Konsumsi Diversifikasi Pangan
 
# Indikator
1.1.1 Persentase Peningkatan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Guna Menjaga Ketahanan Pangan Masyarakat dan Persentase Tercapainya Skor Pola Pangan Harapan masyarakat melalui Konsumsi Diversifikasi Pangan
TargetRealisasi Capaian
TW1 36,41 36,41
TW2 72,45 36,04
TW3 100 27,55
TW4 100 100 0
1.2 Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan
 
# Indikator
1.2.1 Persentase Peningkatan Penanganan Kerawanan Pangan
TargetRealisasi Capaian
TW1 10,00 10,00
TW2 20,00 10,00
TW3 40,00 20,00
TW4 100 100 60,00
1.3 Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan
 
# Indikator
1.3.1 Persentase Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan
TargetRealisasi Capaian
TW1 10,00 10,00
TW2 63,33 53,33
TW3 90,00 26,67
TW4 100 100 10,00
1.4 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
 
# Indikator
1.4.1 Persentase Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
TargetRealisasi Capaian
TW1 18,48 18,48
TW2 42,64 24,16
TW3 74,19 32,00
TW4 100 100 25,81
         
   SASARAN KEGIATAN
# Kegiatan
Program 1: Meningkatnya Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Guna Menjada Ketahanan Pangan Masyarakat dan Tercapainya Skor Pola Pangan Harapan Masyarakat Melalui Konsumsi Diversifikasi Pangan
1.1 Tersedianya Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
 
# Indikator
1.1.1 Persentase Ketersediaan Penyaluran pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai dengan kebutuhan Daerah kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
TargetRealisasiCapaian
TW1 72,83 72,83
TW2 100 27,17
TW3 100 0
TW4 100 100 0
1.2 Tercapainya target Konsumsi pangan Perkapita Pertahun sesuai Angka Kecukupan Gizi
 
# Indikator
1.2.1 Persentase tercapainya Target Konsumsi pangan Perkapita Pertahun sesuai Angka Kecukupan Gizi
TargetRealisasiCapaian
TW1 0,00 0,00
TW2 44,89 44,89
TW3 100 55,11
TW4 100 100 0
Program 2: Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan
2.1 Tersusunnya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kecamatan
 
# Indikator
2.1.1 Persentase Tersusunnya Peta Ketahanan dan kerentanan Pangan
TargetRealisasiCapaian
TW1 10,00 10,00
TW2 20,00 10,00
TW3 40,00 20,00
TW4 100 100 60,00
Program 3: Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan
3.1 Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar
 
# Indikator
3.1.1 Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar
TargetRealisasiCapaian
TW1 10,00 10,00
TW2 63,33 53,33
TW3 90,00 26,67
TW4 100 100 10,00
Program 4: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
4.1 Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 
# Indikator
4.1.1 Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah
TargetRealisasiCapaian
TW1 40,00 40,00
TW2 60,00 20,00
TW3 90,00 30,00
TW4 100 100 10,00
4.2 Terlaksananya administrasi keuangan Perangkat Daerah
 
# Indikator
4.2.1 Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
TargetRealisasiCapaian
TW1 22,21 22,21
TW2 47,04 24,83
TW3 76,74 29,7
TW4 100 100 23,26
4.3 Terkelolahnya Administrasi Umum Perangkat Daerah
 
# Indikator
4.3.1 Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi Umum
TargetRealisasiCapaian
TW1 20,00 20,00
TW2 45,00 25,00
TW3 85,00 40,00
TW4 100 100 15,00
4.4 Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 
# Indikator
4.4.1 Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
TargetRealisasiCapaian
TW1 15,00 15,00
TW2 40,00 25,00
TW3 74,00 34,00
TW4 100 100 26,00
4.5 Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 
# Indikator
4.5.1 Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
TargetRealisasiCapaian
TW1 4,85 4,85
TW2 28,80 23,95
TW3 57,25 28,45
TW4 100 100 42,75
         
   ANALISIS KINERJA
Program 1: Meningkatnya Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Guna Menjada Ketahanan Pangan Masyarakat dan Tercapainya Skor Pola Pangan Harapan Masyarakat Melalui Konsumsi Diversifikasi Pangan
1.1 Tersedianya Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
  1. Tersedianya Informasi Harga Pangan dan Nerca Bahan Makanan
Output : Informasi harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan yang disediakan
Target : 25 laporan
Realisasi
Triwulan I : 62,65
Triwulan II : 100
Triwulan III : 100
Triwulan IV : 100

Capaian
Triwulan I : 65,25
Triwulan II : 37,35
Triwulan III : 0,00
Triwulan IV : 0,00

2. Berkembangnya Kelembagaan Jaringan Distribusi Pangan
Output : Jumlah Kelembagaan Jaringan Distribusi Pangan yang dikembangkan
Target : 7 Unit
Realisasi :
Triwulan I : 83,00
Triwulan II : 100
Triwulan III : 100
Triwulan IV : 100

Capaian
Triwulan I : 83,00
Triwulan II : 17,00
Triwulan III : 0,00
Triwulan IV : 0,00
1.2 Tercapainya target Konsumsi pangan Perkapita Pertahun sesuai Angka Kecukupan Gizi
  1. Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan target Konsumsi pangan Perkapita pertahun
Output : Jumlah Penyusunan dan Penetapan target Konsumsi Pangan Perkapita Pertahun
Target : 1 Dokumen
Realisasi
Triwulan I : 0,00
Triwulan II : 0,00
Triwulan III : 100
Triwulan IV : 100

Capaian
Triwulan I : 0,00
Triwulan II : 0,00
Triwulan III : 100
Triwulan IV : 0,00

2. Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber daya Lokal
Output : Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal
Target : 2 Laporan
Realisasi
Triwulan I : 0,00
Triwulan II : 89,78
Triwulan III : 99,99
Triwulan IV : 99,99

Capaian
Triwulan I : 0,00
Triwulan II : 89,78
Triwulan III : 10,21
Triwulan IV : 0,00
Program 2: Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan
2.1 Tersusunnya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kecamatan
  Tersusunnya Pemuktahiran dan Analisis Peta ketahanan dan Kerentanan Pangan
Output : Peta analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang disusun dan dimuktahirkan
Target : 1 Dokumen
Realisasi
Triwulan I : 10,00
Triwulan II : 20,00
Triwulan III : 40,00
Triwulan IV : 100

Capaian
Triwulan I : 10,00
Triwulan II : 10,00
Triwulan III : 20,00
Triwulan IV : 60,00
Program 3: Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan
3.1 Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar
  1. Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Pengawasan keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan
Output : Jumlah Penguatan Kelembagan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan
Target : 2 Dokumen
Realisasi
Triwulan I : 10,00
Triwulan II : 30,00
Triwulan III : 90,00
Triwulan IV : 100

Capaian
Triwulan I : 10,00
Triwulan II : 20,00
Triwulan III : 60,00
Triwulan IV :10,00

2. Terlaksananya Registrasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan
Output : Jumlah Registrasi Keamanan Dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan
Target : 5 Dokumen
Realisasi
Triwulan I : 10,00
Triwulan II : 80,00
Triwulan III : 90,00
Triwulan IV : 100

Capaian
Triwulan I : 10,00
Triwulan II : 70,00
Triwulan III : 10,00
Triwulan IV : 10,00

3. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan
Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan
Target : 1 Dokumen
Realisasi
Triwulan I : 10,00
Triwulan II : 80,00
Triwulan III : 90,00
Triwulan IV : 100

Capaian
Triwulan I : 10,00
Triwulan II : 70,00
Triwulan III : 10,00
Triwulan IV : 10,00
Program 4: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
4.1 Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Output : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Target : 4 Dokumen
Realisasi
Triwulan I : 40,00
Triwulan II : 60,00
Triwulan III : 90,00
Triwulan IV : 100

Capaian
Triwulan I : 40,00
Triwulan II : 20,00
Triwulan III : 30,00
Triwulan IV : 10,00
4.2 Terlaksananya administrasi keuangan Perangkat Daerah
  1. Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
Output : Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Target : 28 Orang
Realisasi
Triwulan I : 16,63
Triwulan II : 54,76
Triwulan III : 76,22
Triwulan IV : 100

Capaian
Triwulan I : 16,63
Triwulan II : 38,13
Triwulan III : 21,46
Triwulan IV : 23,78

2. Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Output : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD
Target : 1 Dokumen
Ralisasi
Triwulan I : 0,00
Triwulan II : 16,36
Triwulan III : 76,62
Triwulan IV : 100

Capaian
Triwulan I : 0,00
Triwulan II : 16,36
Triwulan III : 60,26
Triwulan IV : 23,38

3. Tersedianya Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD
Output : Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun
SKPD
Target : 4 laporan
Realisasi
Triwulan I : 50,00
Triwulan II : 70,00
Triwulan III : 73,59
Triwulan IV : 100

Capaian
Triwulan I : 50,00
Triwulan II : 20,00
Triwulan III : 3,59
Triwulan IV : 26,41
4.3 Terkelolahnya Administrasi Umum Perangkat Daerah
  Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Output : Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kosultasi SKPD
Target : 450 Laporan
Realisasi :
Triwulan I : 20,00
Triwulan II : 45,00
Triwulan III : 85,00
Triwulan IV : 100

Capaian
Triwulan I : 20,00
Triwulan II : 15,00
Triwulan III : 40,00
Triwulan IV : 15,00
4.4 Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  1. Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik
Output : Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Target : 4 laporan
Realisasi
Triwulan I : 25,00
Triwulan II : 40,00
Triwulan III : 60,00
Triwulan IV : 100

Capaian
Triwulan I : 25,00
Triwulan II : 15,00
Triwulan III : 20,00
Triwulan IV : 40,00

2. Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
Output : Jumlah laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Target : 4 Laporan
Realisasi
Triwulan I : 5,00
Triwulan II : 40,00
Triwulan III : 60,00
Triwulan IV : 100

Capaian
Triwulan I : 5,00
Triwulan II : 35,00
Triwulan III : 20,00
Triwulan IV : 40,00
4.5 Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  1. Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan
Output : Jumlah Kendaraan Dinas Oprasional yang dipelihara yang dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Target : 1 Unit
Realisasi
Triwulan I : 9,7
Triwulan II : 57,6
Triwulan III : 84,5
Triwulan IV : 100

Capaian
Triwulan I : 9,7
Triwulan II : 47,9
Triwulan III : 26,9
Triwulan IV : 15,5

2. Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara dan direhabilitasi
Target : 9 Unit
Realisasi
Triwulan I : 0,00
Triwulan II : 0,00
Triwulan III : 30,00
triwulan IV : 100

Capaian
Triwulan I : 0,00
Triwulan II : 0,00
Triwulan III : 30,00
Triwullan IV : 70,00